lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010221 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010221
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SER. NOSSO LAR EIRELI
CNPJ do fornecedor: 35.043.652/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, ATRAVÉS DE CASA DE APOIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) E TRANSPORTE DE PACIENTES À HOSPITAIS E CLÍNICAS DAQUELE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E DETERMINADOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.08.10.1 E CONTRATO DE Nº2021.09.08.4,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2023 652 2023 8.228,00
10/03/2023 656 2023 9.971,00
05/04/2023 660 2023 17.258,00
05/05/2023 667 2023 10.440,00
05/06/2023 671 2023 4.047,00
Quantidade: 5 Valor total: 49.944,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2023 14020011 2023 8.228,00
10/03/2023 10030026 2023 9.971,00
05/04/2023 05040018 2023 17.258,00
05/05/2023 05050004 2023 10.440,00
05/06/2023 05060015 2023 4.047,00
Quantidade: 5 Valor total: 49.944,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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