lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010012 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010012
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 700.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0045-61
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.012 - PARC. DE DÉBITOS DO INSS, FGTS, PASEP E DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DO I.N.S.S, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/01/2024 2024 30.856,21
23/02/2024 2024 31.133,20
23/02/2024 2024 22.537,22
22/03/2024 2024 31.361,63
28/03/2024 2024 153.467,08
30/04/2024 2024 154.515,19
30/04/2024 2024 31.598,64
Quantidade: 7 Valor total: 455.469,17

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/01/2024 24010038 2024 30.856,21
23/02/2024 23020029 2024 31.133,20
23/02/2024 23020030 2024 22.537,22
22/03/2024 22030007 2024 31.361,63
28/03/2024 28030006 2024 153.467,08
30/04/2024 30040040 2024 154.515,19
30/04/2024 30040052 2024 31.598,64
Quantidade: 7 Valor total: 455.469,17
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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