Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/10/2025 |
EMPENHO: 04040016
26.822.456/0001-20
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA [...]
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145,00 |
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06/10/2025 |
EMPENHO: 01090079
26.822.456/0001-20
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA [...]
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2.415,00 |
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06/10/2025 |
EMPENHO: 01070068
26.822.456/0001-20
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA INTEGRADOS, EM AMBIENTE EM NUVEM, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS [...]
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3.899,00 |
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06/10/2025 |
EMPENHO: 01090056
10.445.871/0001-72
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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6.000,00 |
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06/10/2025 |
EMPENHO: 01090053
10.445.871/0001-72
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO [...]
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1.800,00 |
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06/10/2025 |
EMPENHO: 01090044
10.445.871/0001-72
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
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02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO [...]
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1.800,00 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02070025
07.540.180/0001-43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALE [...]
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3.729,57 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02070025
07.540.180/0001-43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALE [...]
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3.485,15 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02060183
28.103.918/0001-85
AMIGOS DO PEPE, GRUPO AJUDA E AMPARO AOS ANIMAIS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO GRUPO DE AJUDA E AMPAROO AOS ANIMAIS - AMIGOS DO PEPE, VISANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO, QUE DESENVOLVE EXCELENTE PAPEL EM DEFESA DOS ANIMAIS [...]
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1.500,00 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 22090005
026.XXX.XXX-41
RAIMUNDO BEZERRA DE MORAIS NETO
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO CEARENSE DE DIREITO MUNICIPAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 NO AUDITÓ [...]
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270,00 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01070099
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , ATRAVES A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PR [...]
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354,20 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01080166
26.162.386/0001-21
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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800,00 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 18020012
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
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56,50 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 17030005
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASUCA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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208,23 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02060149
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFOR [...]
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13.589,56 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01080116
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , PERTENCENTES AO PROGRAMA PSF E NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VÁRZEA [...]
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83.128,84 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01080115
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
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47.978,00 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02050119
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA EMAD, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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2.769,20 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02010187
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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3.097,64 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01090090
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME O PROCESSO DE LICITATORIO Nº [...]
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142.529,20 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01070074
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V [...]
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6.012,80 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02050109
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.12. [...]
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3.391,56 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01090086
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.12. [...]
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2.509,94 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02060150
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº [...]
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160,43 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 04090007
34.484.094/0001-33
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE GRID METÁLICO, A SER DESTINADOS A ESTRUTURA DO AMBIENTE PARA REALIZAÇÃO DO MOMENTO CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2025, NO PAÇ [...]
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4.500,00 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02010220
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTI [...]
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184,82 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01090089
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
AERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SEREM DES [...]
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184,82 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 02050172
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SERE [...]
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1.401,07 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01090025
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
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292,15 |
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03/10/2025 |
EMPENHO: 01090025
14.887.299/0001-52
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINA [...]
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226,48 |
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