lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01110045 - DATA: 01/11/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110045
Data: 01/11/2024
Valor: R$ 5.885,00
Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20
Modalidade de licitação: DISPENSA
Número de licitação: 003.11.03.2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003.11.03.2024 E O CONTRATO DE Nº 2024.04.05.1FI, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 01.07.0061.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/12/2024 750 2024 660,00
23/12/2024 765 2024 2.375,00
Quantidade: 2 Valor total: 3.035,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/12/2024 04120034 2024 660,00
30/12/2024 30120047 2024 2.375,00
Quantidade: 2 Valor total: 3.035,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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