lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 29/08/2024 - 11:53:10
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/05/2024 21050010
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A REGISTRO DE NASCIMENTO DE [...]
LIQUIDADO 70,00
21/05/2024 21050010
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A REGISTRO DE NASCIMENTO DE [...]
EMPENHADO 70,00
21/05/2024 21050009
RAIMUNDA MARLY BORGES
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A REGISTRO DE NASCIMENTO DE [...]
LIQUIDADO 70,00
21/05/2024 21050009
RAIMUNDA MARLY BORGES
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UNIDADE PRISIONAL REGIONAL DO CARIRI,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A REGISTRO DE NASCIMENTO DE [...]
EMPENHADO 70,00
21/05/2024 21050008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 10.644,78
21/05/2024 21050007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
EMPENHADO 10.360,20
21/05/2024 21050006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE [...]
EMPENHADO 2.276,64
21/05/2024 21050005
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE [...]
EMPENHADO 1.762,35
21/05/2024 21050004
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAEFI,NO AUDITORIO DO MERIDIONAL CONV [...]
LIQUIDADO 540,00
21/05/2024 21050004
DEBORA CALDAS BEZERRA DE OLIVEIRA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAEFI,NO AUDITORIO DO MERIDIONAL CONV [...]
EMPENHADO 540,00
21/05/2024 21050003
LARISSA MAXIMO MENDES
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM RELAÇÃO A GAR [...]
LIQUIDADO 70,00
21/05/2024 21050003
LARISSA MAXIMO MENDES
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM RELAÇÃO A GAR [...]
EMPENHADO 70,00
21/05/2024 21050002
JANAINA CORREIA DE ARAUJO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM RELAÇÃO A GAR [...]
LIQUIDADO 70,00
21/05/2024 21050002
JANAINA CORREIA DE ARAUJO
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO MUNICIPIO DE MOMBAÇA/CE,PARA REALIZAR DILIGENCIAS EM RELAÇÃO A GAR [...]
EMPENHADO 70,00
21/05/2024 21050001
DETRAN - CE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA PNZ-8955, E VEICULO TOYOTO/ETIOS HB DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE A SECRETARI [...]
PAGO 805,88
21/05/2024 21050001
DETRAN - CE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA PNZ-8955, E VEICULO TOYOTO/ETIOS HB DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
LIQUIDADO 805,88
21/05/2024 21050001
DETRAN - CE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA PNZ-8955, E VEICULO TOYOTO/ETIOS HB DE PLACA PMG-4928 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
EMPENHADO 805,88
21/05/2024 20020002
CICERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS NO FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES, MATERIAIS ESPECIAIS E SÍNTESES - OPME?S A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDIMEN [...]
PAGO 41.670,89
21/05/2024 18040004
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PRO [...]
PAGO 1.767,00
21/05/2024 09050003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ), A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
PAGO 6.650,00
21/05/2024 09040018
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUI [...]
PAGO 960,00
21/05/2024 09040017
EDUARDO KENNEDY DE MELO GOMES 83318348368
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO (LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRIBUI [...]
PAGO 1.890,00
21/05/2024 09040013
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORM [...]
PAGO 5.520,30
21/05/2024 09040007
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME N [...]
PAGO 5.991,30
21/05/2024 09040006
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORM [...]
PAGO 5.293,52
21/05/2024 08040010
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS A GASOLINA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
PAGO 1.893,99
21/05/2024 08040007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO A GASOLINA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-0211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CON [...]
PAGO 1.583,40
21/05/2024 07050002
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE -MEI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA SEREM USADAS NO MASTRO DO MONUMENTO DOS 150 ANOS DO MUNICIPIO,PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO [...]
LIQUIDADO 7.600,00
21/05/2024 06050013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BRI,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CON [...]
PAGO 427,80
21/05/2024 06050012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
PAGO 511,50
21/05/2024 06050011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
PAGO 186,00
21/05/2024 06050010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MAQUINA PÁ MECANICA NEWW HOLLAND W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE [...]
PAGO 604,50
21/05/2024 06050009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA XC870BRI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFO [...]
PAGO 1.340,13
21/05/2024 06050008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA XCMG, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PR [...]
PAGO 1.427,55
21/05/2024 06050007
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CONFORME PRO [...]
PAGO 744,00
21/05/2024 06050006
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PÁ MECANICA NEWW HOLLAND W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOD E VARZEA ALEGRE/CE,CO [...]
PAGO 1.771,65
21/05/2024 06030006
NAGILA DE SOUSA FREITAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBITO D [...]
PAGO 1.850,00
21/05/2024 06020007
INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ATENDIMENTO NESTA URBE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO, PELA TABELA SIGTAP [...]
PAGO 8.507,84
21/05/2024 06020006
CLÍNICA FERNANDES IMAGENS LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ATENDIMENTO NESTA URBE DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO, PELA TABELA SIGTAP [...]
PAGO 9.165,46
21/05/2024 05040006
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS A GASOLINA ETIOS DE PLACA PMG-4928, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REFERENTE O [...]
PAGO 341,04
21/05/2024 05040005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS A GASOLINA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-7251, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
PAGO 779,52
21/05/2024 05040003
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO A GASOLINA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POY-7251, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CON [...]
PAGO 1.276,80
21/05/2024 03040020
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 292,15
21/05/2024 03010027
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
21/05/2024 03010027
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
21/05/2024 03010025
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
21/05/2024 03010024
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 369,64
21/05/2024 03010023
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
21/05/2024 03010022
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
21/05/2024 03010020
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
21/05/2024 03010019
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 369,64
21/05/2024 03010018
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 369,64
21/05/2024 03010017
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 846,61
21/05/2024 03010016
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 1.216,25
21/05/2024 03010015
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
21/05/2024 03010014
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 2.874,38
21/05/2024 03010013
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
21/05/2024 03010012
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 292,15
21/05/2024 03010012
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 292,15
21/05/2024 03010012
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 554,46

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