lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 26204 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/01/2025 - 13:31:14
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/09/2024 03010006
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 1.401,07
06/09/2024 03010006
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTI [...]
LIQUIDADO 1.401,07
06/09/2024 02090136
SILVESTRE DE SOUSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
LIQUIDADO 350,00
06/09/2024 02090001
DETRAN - CE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV DOS VEÍCULOS SPIN DE PLACA-SAU6G15, VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HYC-8135, VEICULO PNY-4605, VEICULO FIAT TOR [...]
PAGO 373,73
06/09/2024 02080052
RAIMUNDO SATIRO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA COMPOR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBITO DO SIST [...]
PAGO 14.200,00
06/09/2024 02080018
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE CONTRATUALIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SÃO RAIMUNDO NONATO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CON [...]
PAGO 328.019,63
06/09/2024 02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
PAGO 500,00
06/09/2024 02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
PAGO 625,00
06/09/2024 02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
PAGO 500,00
06/09/2024 02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
PAGO 625,00
06/09/2024 02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA S [...]
PAGO 625,00
06/09/2024 02050131
AM BEZERRA SERVIÇOS, CONST. E PROMOÇÕES LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SEDE URBANA, SEDE RURAL E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CO [...]
PAGO 37.735,00
06/09/2024 02050131
AM BEZERRA SERVIÇOS, CONST. E PROMOÇÕES LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SEDE URBANA, SEDE RURAL E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PRO [...]
LIQUIDADO 37.735,00
06/09/2024 02050113
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE R.P.V - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATINENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE, DURANTE O CORRENTE E [...]
PAGO 9.192,05
06/09/2024 02050113
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
O CUSTEIO DE R.P.V - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATINENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, [...]
LIQUIDADO 9.192,05
06/09/2024 02050034
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO [...]
LIQUIDADO 1.800,00
06/09/2024 02010267
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS [...]
PAGO 84,00
06/09/2024 02010267
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
LIQUIDADO 84,00
06/09/2024 01080046
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA DE SÃO RAIMUNDO NONATO, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? C [...]
LIQUIDADO 268.590,80
06/09/2024 01080022
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPI [...]
PAGO 2.135,00
06/09/2024 01080022
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
LIQUIDADO 2.135,00
06/09/2024 01080005
JUVANIR FERREIRA LIMA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA,PARA O RECEBIMENTO DA SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCIM [...]
PAGO 70,00
06/09/2024 01080003
RAIMUNDA MARLY BORGES
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CARTORIO ALVES DA SILVA,PARA O RECEBIMENTO DA SEGUNDA VIA DA CERTIDÃO DE NASCI [...]
PAGO 70,00
06/09/2024 01070126
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,POR INTERMEDIO DA [...]
PAGO 42,62
06/09/2024 01070116
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070115
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070114
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 369,64
06/09/2024 01070112
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070112
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070111
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070107
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRA ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
PAGO 6,92
06/09/2024 01070107
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 02,01,00 [...]
LIQUIDADO 6,92
06/09/2024 01070103
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070102
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070101
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070100
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070100
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070099
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 292,15
06/09/2024 01070099
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 292,15
06/09/2024 01070099
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 554,46
06/09/2024 01070098
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 2.874,38
06/09/2024 01070083
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 1.097,10
06/09/2024 01070082
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
PAGO 184,82
06/09/2024 01070076
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
LIQUIDADO 369,64
06/09/2024 01070049
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFWARE DE REUNIÕES VIRTUAIS, VIDEOCONFERÊNCIA POR MEIO DA INTERNET, QUE PERMITA [...]
PAGO 385,00
06/09/2024 01070048
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTOREFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MONIT [...]
PAGO 945,00
06/09/2024 01070046
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
PAGO 1.480,00
06/09/2024 01070046
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM [...]
LIQUIDADO 1.480,00
06/09/2024 01030064
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE [...]
LIQUIDADO 50.688,14
05/09/2024 29040019
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
LIQUIDADO 2.112,60
05/09/2024 20080020
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR EM CLINICAS E HOSP [...]
LIQUIDADO 70,00
05/09/2024 14080035
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPI [...]
LIQUIDADO 70,00
05/09/2024 05090028
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E LETREIROS, PARA SEREM USADOS NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E [...]
EMPENHADO 16.870,33
05/09/2024 05090027
JUVANIR FERREIRA LIMA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMAPARECER A DELEGACIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE IGUATU,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR M.P.S.P D/N 07 [...]
LIQUIDADO 70,00
05/09/2024 05090027
JUVANIR FERREIRA LIMA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMAPARECER A DELEGACIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE IGUATU,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR M.P.S.P D/N 07 [...]
EMPENHADO 70,00
05/09/2024 05090026
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMAPARECER A DELEGACIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE IGUATU,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR M.P.S.P D/N 07 [...]
LIQUIDADO 70,00
05/09/2024 05090026
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMAPARECER A DELEGACIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE IGUATU,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR M.P.S.P D/N 07 [...]
EMPENHADO 70,00
05/09/2024 05090025
RAIMUNDA MARLY BORGES
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMAPARECER A DELEGACIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE IGUATU,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR M.P.S.P D/N 07 [...]
LIQUIDADO 70,00
05/09/2024 05090025
RAIMUNDA MARLY BORGES
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMAPARECER A DELEGACIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE IGUATU,PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE A MENOR M.P.S.P D/N 07 [...]
EMPENHADO 70,00
05/09/2024 05090024
AGNALDO DA CUNHA MENDES
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE VITORIA NYANNI BEZERRA PARA ATENDIMENTO NO ITC VERTEBRAL, NA CIDADE DE IGUATU-CE,CONFORME [...]
LIQUIDADO 70,00

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