| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
01070085
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 05/08/2025 |
01070084
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 05/08/2025 |
01070084
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 05/08/2025 |
01070083
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 05/08/2025 |
01070082
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
292,15 |
|
| 05/08/2025 |
01070082
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
292,15 |
|
| 05/08/2025 |
01070082
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
554,46 |
|
| 05/08/2025 |
01070081
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER [...]
|
LIQUIDADO |
292,15 |
|
| 05/08/2025 |
01070080
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E [...]
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070079
AM BEZERRA SERVIÇOS, CONST. E PROMOÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SEDE URBANA, SEDE RURAL E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
39.820,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070077
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2,89 |
|
| 05/08/2025 |
01070076
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARZEA ALEGR [...]
|
LIQUIDADO |
53,04 |
|
| 05/08/2025 |
01070074
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PRE [...]
|
PAGO |
622,54 |
|
| 05/08/2025 |
01070074
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,ATRAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V [...]
|
LIQUIDADO |
622,54 |
|
| 05/08/2025 |
01070073
WE EMPREENDIMENTOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM O FRETE DE VEÍCULO TIPO VAN A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMETO [...]
|
LIQUIDADO |
620,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070057
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÈCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSOAS, MO [...]
|
PAGO |
945,00 |
|
| 05/08/2025 |
01070031
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNO-4204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.087,60 |
|
| 05/08/2025 |
01070030
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNO-4204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.269,45 |
|
| 05/08/2025 |
01070024
JOSE ALECIO LEANDRO.
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OS SERVIÇOS CULINÁRIO DE COFFER BREACK, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA ALEGRE, NO DIA 15 DE JULHO, ÀS 08H, [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 05/08/2025 |
01040065
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
PAGO |
5.841,08 |
|
| 05/08/2025 |
01040051
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 04/08/2025 |
31070004
HERIBERTO MENEZES DE MORAIS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE DUAS(02) DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇAO EDU SUMMIT 2025, NOS DIAS 07 E 08 D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 04/08/2025 |
28070002
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM REBOQUE MECÂNICO (TIPO PAREDÃO), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO EFICIENTE DAS AÇÕES, CAMPANHAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
25070014
EXPRESSO GUANABARA S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 2025, FASE ESTADUAL CATEGORIAS DE BASE COM EQUIPES DE VOLEIB [...]
|
PAGO |
538,05 |
|
| 04/08/2025 |
25070013
ANTONIA SIMERY DE LIMA MENDES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE . A CONCESSÃO DE DUAS(02) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA 2025, FASE ESTADUAL CATEGORIAS DE BA [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 04/08/2025 |
14070013
DAIANE BATISTA GOMES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU PREMIADO 2025,PELO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALAGRE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 04/08/2025 |
10070008
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
2.657,19 |
|
| 04/08/2025 |
10070007
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
2.629,74 |
|
| 04/08/2025 |
10070005
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEG [...]
|
LIQUIDADO |
2.792,49 |
|
| 04/08/2025 |
10070004
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.640,49 |
|
| 04/08/2025 |
10070003
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, S [...]
|
LIQUIDADO |
2.903,99 |
|
| 04/08/2025 |
05050024
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080021
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE P [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080020
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080019
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080018
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A REPOSIÇÃO DE P [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080017
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA POP-1409, PERTENCENTES AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
4.349,16 |
|
| 04/08/2025 |
04080016
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA FORMAÇAO DE PROFESSORES DO 1º AO 9º ANO, A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
4.160,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080015
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO-SOC. IND.DE ADV.
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA COM VISTAS À ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA), CONFORME PREVISTO NA LEI N° 14 [...]
|
EMPENHADO |
16.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080014
PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DURVAL SOARES, Nº 400, CENTRO, A SER DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMACIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080013
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS [...]
|
EMPENHADO |
3.208,80 |
|
| 04/08/2025 |
04080012
EFICENTRE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE ALTO RENDIMENTO, A SEREM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
4.775,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080011
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE SOM A SEREM DESTINADO AO EVENTO CAFE CULTURAL, A SEREM REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTUR [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080010
F. TEIXEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK A SEREM DESTINADO AO EVENTO CAFE CULTURAL, A SEREM REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CA [...]
|
EMPENHADO |
7.017,32 |
|
| 04/08/2025 |
04080009
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA POSSE DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080008
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEFTI ELZE LIMA VERDE MONTENEGRO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DO MENOR J.L.S.P D/N 19/ [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080008
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEFTI ELZE LIMA VERDE MONTENEGRO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DO MENOR J.L.S.P D/N 19/ [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEFTI ELZE LIMA VERDE MONTENEGRO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DO MENOR J.L.S.P D/N 19 [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080007
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEFTI ELZE LIMA VERDE MONTENEGRO,PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DO MENOR J.L.S.P D/N 19 [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080006
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO REUNIÃO PRESENCIAL DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA PLANIFICAÇÃO DAS REDES RA, QUE SERA REALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080006
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FRUTUOSO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO REUNIÃO PRESENCIAL DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DA PLANIFICAÇÃO DAS REDES RA, QUE SERA REALIZAD [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080005
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080004
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
EMPENHADO |
4.083,32 |
|
| 04/08/2025 |
04080003
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
EMPENHADO |
3.916,66 |
|
| 04/08/2025 |
04080002
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE KITS PARA APOIO DOS TRABALHOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MUL [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080002
DIOMAR DUARTE FRANCELINO
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE KITS PARA APOIO DOS TRABALHOS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA MUL [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA DIOMAR DUARTE FRANCELINO PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE KITS PARA APOIO DOS TR [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA DIOMAR DUARTE FRANCELINO PARA PARTICIPAR DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE KITS PARA APOIO DOS TR [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 04/08/2025 |
04040016
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA [...]
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 04/08/2025 |
04040016
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA [...]
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|