lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11478 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/06/2025 - 11:46:02
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/06/2025 05060009
M F DE MELO
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR DAS TURMAS DE TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E [...]
EMPENHADO 3.412,80
05/06/2025 05060008
YBP COMERCIAL LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL E CRECHES, REFERENTE AO ANO LE [...]
EMPENHADO 11.589,54
05/06/2025 05060007
FOLHA COOPERADOS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, PROFISSIONAIS COOPERADOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 21.929,78
05/06/2025 05060006
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/06/2025 05060005
NARA NATHANNY BEZERRA OLIVEIRA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/06/2025 05060004
ROZÂNA VIEIRA FERREIRA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/06/2025 05060003
NAGILA DE SOUSA FREITAS
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 1.460,23
05/06/2025 05060002
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DESTINADO A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE E [...]
EMPENHADO 878,57
05/06/2025 05060001
ANTONIO ARTHUR F.DE ARAUJO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO,COM A FINALIDADE DE CUSTEIAR PEQUENAS DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTSAL MASCULINA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE, NA PARTICIPAÇÃO D [...]
EMPENHADO 750,00
05/06/2025 05030012
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, [...]
LIQUIDADO 3.500,00
05/06/2025 05030010
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUA [...]
LIQUIDADO 4.000,00
05/06/2025 04060001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL TRENDLINE DE PLACA NºOSJ-0670 E GOL 1.6 DE PLACA NºOSJ-0760 ,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE VA [...]
PAGO 2.844,57
05/06/2025 04060001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO PARA OS VEICULOS GOL TRENDLINE DE PLACA NºOSJ-0670 E GOL 1.6 DE PLACA NºOSJ-0760 ,PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, LOTADO [...]
LIQUIDADO 2.844,57
05/06/2025 04040016
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAHAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
PAGO 2.375,00
05/06/2025 04040015
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DE VÁRZEA [...]
PAGO 1.280,00
05/06/2025 03060004
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E [...]
PAGO 105.108,54
05/06/2025 03060004
SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA INTEGRADA DE V. ALEGRE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O REPASSE PROVENIENTE AO RECURSOS PARA ASSITÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADO AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÈCNIOS E AUXILIARES DE ENFERM [...]
LIQUIDADO 105.108,54
05/06/2025 03040016
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM D [...]
PAGO 1.792,30
05/06/2025 03040015
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZE ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COM [...]
PAGO 67,70
05/06/2025 03030045
V A PEREIRA DE FREITAS ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,C [...]
PAGO 19.582,40
05/06/2025 03030045
V A PEREIRA DE FREITAS ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MUNCK, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICIT [...]
LIQUIDADO 19.582,40
05/06/2025 03030034
L. H. F. DA SILVA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
PAGO 68.224,13
05/06/2025 03020095
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA [...]
PAGO 1.350,00
05/06/2025 03020094
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPER [...]
PAGO 350,00
05/06/2025 03020094
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS, DE [...]
LIQUIDADO 350,00
05/06/2025 03020093
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR [...]
PAGO 1.500,00
05/06/2025 03020076
EDUARDO NIKOLSON BARBOSA COSTA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
LIQUIDADO 1.200,00
05/06/2025 03020075
FRANCISCO DUARTE DA SILVA JUNIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA REMUNERADA), PARA AGENTE SOCIAL QUE IRÁ MINISTRAR AULAS E PALESTRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA A DROGAS- PROERD, AT [...]
LIQUIDADO 1.200,00
05/06/2025 03020058
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES , PARA ATENDER AS [...]
LIQUIDADO 955,59
05/06/2025 03020042
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
PAGO 10.000,00
05/06/2025 03020034
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
PAGO 65.344,15
05/06/2025 03020034
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/C [...]
LIQUIDADO 65.344,15
05/06/2025 02050181
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
PAGO 67.797,27
05/06/2025 02050181
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/C [...]
LIQUIDADO 67.797,27
05/06/2025 02050131
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES , PARA ATENDER AS [...]
LIQUIDADO 2.943,43
05/06/2025 02050122
ANTONIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS GOMES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO [...]
LIQUIDADO 1.850,00
05/06/2025 02050121
WEIMA SILVA ARAUJO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ES [...]
PAGO 5.800,00
05/06/2025 02050121
WEIMA SILVA ARAUJO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ESPORTES, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E BUSCA DE SOLUÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS POR MEIO DA S [...]
LIQUIDADO 5.800,00
05/06/2025 02050115
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
PAGO 2.500,00
05/06/2025 02050114
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC [...]
PAGO 17.000,00
05/06/2025 02050078
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPER [...]
PAGO 500,00
05/06/2025 02050072
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
PAGO 1.800,00
05/06/2025 02050072
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 1.800,00
05/06/2025 02050002
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME NOTA [...]
PAGO 2.697,75
05/06/2025 02010416
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE AUGUSTO JEFERSON FERNANDES DA C [...]
PAGO 70,00
05/06/2025 02010416
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA, PARA RE [...]
PAGO 70,00
05/06/2025 02010416
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DA SILVA PARA [...]
PAGO 70,00
05/06/2025 02010416
IOLANDA BENTO MAXIMO
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE DAMIAO BENTO DA CRUZ, PARA REAL [...]
PAGO 70,00
05/06/2025 02010415
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, PA [...]
PAGO 70,00
05/06/2025 02010347
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
LIQUIDADO 1.605,80
05/06/2025 02010308
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
PAGO 621,00
05/06/2025 02010308
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
PAGO 702,00
05/06/2025 02010308
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
PAGO 621,00
05/06/2025 02010308
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
PAGO 621,00
05/06/2025 02010308
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
PAGO 702,00
05/06/2025 02010308
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
PAGO 500,00
05/06/2025 02010307
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
PAGO 3.565,80
05/06/2025 02010307
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
PAGO 2.760,90
05/06/2025 02010189
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, POR INTERMEDIO [...]
PAGO 52,45
05/06/2025 02010189
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, POR INTERMEDIO [...]
PAGO 63,70

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