lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 25945 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/12/2025 - 15:39:39
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/11/2025 01080010
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI [...]
PAGO 57,38
06/11/2025 01080010
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE . AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E CRECHE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC [...]
PAGO 521,09
06/11/2025 01070111
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
LIQUIDADO 1.605,80
06/11/2025 01070106
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO [...]
LIQUIDADO 1.605,80
05/11/2025 29100006
LARISSA MAXIMO MENDES
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA [...]
PAGO 140,00
05/11/2025 28080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO , CONFORME TERMO DE CESSAO E CONVENIO Nº008/2025. ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE E A PREFEITUR [...]
PAGO 6.768,44
05/11/2025 27060005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESS [...]
PAGO 3.100,00
05/11/2025 24090001
F FELIPE LOPES DE MORAIS-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE IRRIGAÇAO AUTOMATIZADO, INCLUINDO MAO-DE-OBRA E MATERIAS, INSTALADO NA PRAÇA MARIA DE SOUSA FREIRE (E [...]
PAGO 4.350,00
05/11/2025 23100002
LARISSA MAXIMO MENDES
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025), NA CIDADE DE JUAZE [...]
PAGO 70,00
05/11/2025 21100009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSP-8F31,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF [...]
PAGO 1.421,04
05/11/2025 20100008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OIC-2649,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFO [...]
PAGO 4.743,93
05/11/2025 18090008
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA 05458651316
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROJETOS PROMOVIDO PELOS AGENTES JOVENS AMBIENTAIS - AJAS, NO ÃMBITO DO MUNICIPIO, PO [...]
PAGO 1.596,50
05/11/2025 17100013
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG-7159,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFO [...]
PAGO 3.817,65
05/11/2025 17100012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCL-0698,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CON [...]
PAGO 3.323,82
05/11/2025 17100011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG-7219,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF [...]
PAGO 3.248,49
05/11/2025 17100010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA EKH7B61,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFO [...]
PAGO 762,60
05/11/2025 17100009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A .AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCL-0698,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF [...]
PAGO 762,60
05/11/2025 15100016
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSP-7901,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONF [...]
PAGO 762,60
05/11/2025 15090021
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA NRC-4261, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VÁRZEA ALEGRE - [...]
PAGO 351,54
05/11/2025 14100009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A . AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSP-7901,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CO [...]
PAGO 1.157,85
05/11/2025 14100008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAEKH-7B70,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFOR [...]
PAGO 1.986,48
05/11/2025 13100016
VICTOR EMANUEL DE FREITAS SANTOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A. PREMIAÇÃO CLASSIFICADA COMO MELHOR ARGOLEIRA NA XIX CAVALHADA DE EQUIPE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, NO ANO DE 2025, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA [...]
PAGO 200,00
05/11/2025 13100015
ANDRE LUIZ DE SOUSA MAXIMO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE JOAQUIM ANDRÉ CLASSIFICADA COMO QUARTO COLOCADA NA XIX CAVALHADA DE EQUIPE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, NO ANO DE 2025, ATRAVES [...]
PAGO 1.000,00
05/11/2025 13100014
WILCELIO BEZERRA LIMA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE JUNTO E MISTURADO CLASSIFICADA COMO TERCEIRO COLOCADA NA XIX CAVALHADA DE EQUIPE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, NO ANO DE 2025, AT [...]
PAGO 1.700,00
05/11/2025 13100013
MARIA GEOVANA NUNES RODRIGUES
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A EQUIPE SOUSA SOBRINHO CLASSIFICADA COMO MELHOR ARGOLEIRA NA XIX CAVALHADA DE EQUIPE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, NO ANO DE 2025, ATRAVES [...]
PAGO 200,00
05/11/2025 13100003
JOSE ALECIO LEANDRO.
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COFFE BREACK DESTINADO A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE,A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025,POR MEIO DA SECRETARIA [...]
PAGO 595,00
05/11/2025 11080035
F. TEIXEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS COM REALIZAÇAO DA FESTA DE AGOSTO DE 2025, IINCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE CU [...]
PAGO 21.094,28
05/11/2025 11080033
F. TEIXEIRA DE SOUZA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM LOCAÇAO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS A MONTAGEM DO BARRAÇAO CULTURAL DURANTE A FESTA DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIO [...]
PAGO 41.217,10
05/11/2025 11080024
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE .AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FESTA DE AGOSTO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 31 DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONA [...]
PAGO 20.000,00
05/11/2025 11080024
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FESTA DE AGOSTO, REALIZADO NOS DIAS 21 A 31 DE AGOSTO DE 2025, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAI [...]
PAGO 47.080,80
05/11/2025 10100002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLACA TIK-1375, PERTEN [...]
PAGO 4.610,94
05/11/2025 09100010
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLAC [...]
PAGO 1.116,00
05/11/2025 09100008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AOS. SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS, PLAC [...]
PAGO 1.116,00
05/11/2025 06100005
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DO 10 " DE OUTUBRO", ANIVERSÁR [...]
PAGO 1.185,00
05/11/2025 06050022
ROYAL SERVICE LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO D [...]
PAGO 3.260,00
05/11/2025 05110008
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
EMPENHADO 40.000,00
05/11/2025 05110007
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
EMPENHADO 3.600,00
05/11/2025 05110006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE DESEMBOLSO,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
PAGO 300.353,00
05/11/2025 05110006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE DESEMBOLSO,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
LIQUIDADO 300.353,00
05/11/2025 05110006
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE DESEMBOLSO,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
EMPENHADO 300.353,00
05/11/2025 05110005
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
O FORNECIMENTO DE COFFE BREACK A SEREM DESTINADOS AO EVENTO "TRILHA SOU EMPREENDEDORA" DO PROGRAMA SEBRAE DELAS A REALIZAR-SE NA PRESENTE DATA, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, [...]
EMPENHADO 320,00
05/11/2025 05110004
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZE ALEGRE/CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 320,00
05/11/2025 05110003
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOV [...]
LIQUIDADO 540,00
05/11/2025 05110003
PEDRO HENRIQUE FERREIRA MAXIMO
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOV [...]
EMPENHADO 540,00
05/11/2025 05110002
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL GRAN MARQ [...]
LIQUIDADO 1.200,00
05/11/2025 05110002
FLAVIO SALVIANO LIMA FILHO
02 - GABINETE DO PREFEITO
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O EXCELENTISSIMO PREFEITO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM", A SER REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2025, NO HOTEL GRAN MARQ [...]
EMPENHADO 1.200,00
05/11/2025 05110001
LARISSA MAXIMO MENDES
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
LIQUIDADO 210,00
05/11/2025 05110001
LARISSA MAXIMO MENDES
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADA - TURMA 4 (2025),JUNTO AO MPCE, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
EMPENHADO 210,00
05/11/2025 05090015
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROGRAMA [...]
LIQUIDADO 20.582,50
05/11/2025 05090013
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL E DO PROGRAMA ? [...]
LIQUIDADO 32.932,00
05/11/2025 05090011
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/BF,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO [...]
PAGO 4.399,00
05/11/2025 05090010
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROC [...]
PAGO 4.281,15
05/11/2025 05090007
J. DE C. DE SOUSA LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM [...]
PAGO 1.450,00
05/11/2025 05080025
COMERCIAL CM LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇAO DE CHAPAS DE COMPENSADO MOVELEIRO, COM DIMENSOES DE 2200MM X 1600MM E ESPESSURA DE 15MM, DESTINADOS Á FECHAMENTO DE ESPAÇO EXPOSITIVO ONDE SERAO A [...]
PAGO 12.052,00
05/11/2025 05080023
VIEIRA E SOUSA ASSESS. E SERV. PUBLICOS LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATÉGICA, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINÉIS GERENCIAIS, AUDITORIA INTERNA E A IMPLANTAÇÃO D [...]
PAGO 4.500,00
05/11/2025 05060018
ROYAL SERVICE LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO M [...]
PAGO 2.520,00
05/11/2025 04080021
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
PAGO 666,90
05/11/2025 04080021
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
PAGO 2.484,00
05/11/2025 04080018
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
PAGO 1.008,00
05/11/2025 04080018
J. DE C. DE SOUSA LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM A [...]
PAGO 889,20

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