lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Governo Municipal de Várzea Alegre

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11478 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 27/06/2025 - 11:46:02
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/06/2025 03020016
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍ [...]
PAGO 22,20
13/06/2025 02060009
HELIO LIMA DE OLIVEIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA CONFECÇAO DE 2 ESTRUTURA PLANEJADA, DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSOR ALMINO GABRIEL VIANA, QUE ESTA PASSANDO [...]
PAGO 1.924,00
13/06/2025 02050184
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO E A PREFEIT [...]
PAGO 984,31
13/06/2025 02050184
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZ [...]
LIQUIDADO 984,31
13/06/2025 02050182
AR EMPREENDIMENTOS,SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS U [...]
PAGO 23.525,26
13/06/2025 02050178
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
13/06/2025 02050170
KARINA PEREIRA SOUSA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO PEREIRA DE SOUSA, PARA R [...]
PAGO 70,00
13/06/2025 02050137
LUCIVAN DA COSTA SIMOES
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE [...]
PAGO 8.086,53
13/06/2025 02050123
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02050099
ASCAMARVA - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇAO DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCA [...]
PAGO 19.000,00
13/06/2025 02050096
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
PAGO 19.977,71
13/06/2025 02050089
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.C.T
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS POSTAIS (CORREIOS), DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 561,21
13/06/2025 02050087
M DE F S DE MEDEIROS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRE [...]
PAGO 26.774,33
13/06/2025 02050076
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
PAGO 795,30
13/06/2025 02050017
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES [...]
PAGO 820,00
13/06/2025 02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUN [...]
PAGO 3.485,15
13/06/2025 02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUN [...]
PAGO 3.729,57
13/06/2025 02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALE [...]
LIQUIDADO 3.485,15
13/06/2025 02010426
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº02/2021, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALE [...]
LIQUIDADO 3.729,57
13/06/2025 02010343
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA AL [...]
PAGO 329,91
13/06/2025 02010325
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO , CONFORME TERMO DE CESSAO E CONVENIO Nº01/2021. ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO E A PREFEITURA DE VAR [...]
PAGO 3.028,20
13/06/2025 02010325
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO - CE
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO , CONFORME TERMO DE CESSAO E CONVENIO Nº01/2021. ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO E A PREFEITURA DE VARZEA ALEGRE-CE, JUNTO [...]
LIQUIDADO 3.028,20
13/06/2025 02010292
ROYAL SERVICE LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA [...]
PAGO 1.260,00
13/06/2025 02010291
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.C.T
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS POSTAIS (CORREIOS), DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 1.430,31
13/06/2025 02010291
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.C.T
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS POSTAIS (CORREIOS), DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
PAGO 1.050,36
13/06/2025 02010269
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIV [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010267
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 1.389,25
13/06/2025 02010267
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
13/06/2025 02010265
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
13/06/2025 02010264
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
13/06/2025 02010263
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010263
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMETO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010262
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010261
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010260
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 554,46
13/06/2025 02010260
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
13/06/2025 02010260
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 292,15
13/06/2025 02010259
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010255
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 2.874,38
13/06/2025 02010247
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 369,64
13/06/2025 02010245
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010244
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010243
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010242
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 369,64
13/06/2025 02010241
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010238
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010238
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010238
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010235
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 1.401,07
13/06/2025 02010220
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010219
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 369,64
13/06/2025 02010218
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 369,64
13/06/2025 02010217
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 846,61
13/06/2025 02010215
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 184,82
13/06/2025 02010214
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
PAGO 846,61
13/06/2025 02010092
ROYAL SERVICE LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
PAGO 1.260,00
13/06/2025 02010013
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA [...]
PAGO 138,28
13/06/2025 02010013
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA ALEGRE/CE.DURANTE O [...]
LIQUIDADO 138,28
13/06/2025 01040131
EMBRAV TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO INTELIGENTE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE E GE [...]
PAGO 5.000,00
13/06/2025 01040116
SELETIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALERES LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO CAPS, VISAND [...]
PAGO 8.990,00

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