lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010167 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010167
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS QUE FUNCIONAM A FARMACIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/01/2022 2022 1.065,57
17/02/2022 2022 1.294,14
09/03/2022 2022 665,24
18/03/2022 2022 1.243,61
18/04/2022 2022 1.244,36
18/05/2022 2022 487,08
Quantidade: 6 Valor total: 6.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2022 27010014 2022 1.065,57
17/02/2022 17020017 2022 1.294,14
09/03/2022 09030001 2022 665,24
21/03/2022 21030015 2022 1.243,61
19/04/2022 19040034 2022 1.244,36
18/05/2022 18050002 2022 487,08
Quantidade: 6 Valor total: 6.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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