lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030020 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030020
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022.02.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMOU
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022.02.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.03.11.6

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/03/2024 4576 2024 5.675,80
26/03/2024 4573 2024 1.153,20
02/04/2024 4592 2024 7.654,00
12/04/2024 4623 2024 4.573,30
Quantidade: 4 Valor total: 19.056,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030003 2024 1.153,20
27/03/2024 27030004 2024 5.675,80
08/04/2024 08040059 2024 7.654,00
16/04/2024 16040036 2024 4.573,30
Quantidade: 4 Valor total: 19.056,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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