lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010059 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010059
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022.02.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMOU
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022.02.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.03.11.6

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/01/2024 4375 2024 499,50
26/03/2024 4576 2024 1.588,80
15/03/2024 4557 2024 6.122,50
11/03/2024 4541 2024 5.310,80
28/02/2024 4483 2024 500,00
28/02/2024 4481 2024 500,00
16/02/2024 4467 2024 1.604,80
09/02/2024 4439 2024 1.153,20
16/01/2024 4400 2024 2.641,50
11/01/2024 4369 2024 500,00
11/01/2024 4380 2024 418,50
11/01/2024 4379 2024 500,00
11/01/2024 4278 2024 500,00
11/01/2024 4377 2024 257,60
11/01/2024 4376 2024 500,00
11/01/2024 4355 2024 500,00
11/01/2024 4374 2024 500,00
11/01/2024 4371 2024 499,50
11/01/2024 4370 2024 499,50
11/01/2024 4368 2024 500,00
11/01/2024 4367 2024 418,50
11/01/2024 4366 2024 500,00
11/01/2024 4365 2024 418,50
11/01/2024 4364 2024 418,50
11/01/2024 4363 2024 499,50
11/01/2024 4362 2024 500,00
11/01/2024 4361 2024 418,50
11/01/2024 4360 2024 418,50
11/01/2024 4359 2024 1.311,80
Quantidade: 29 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/01/2024 17010018 2024 500,00
27/03/2024 27030005 2024 1.588,80
18/03/2024 18030005 2024 6.122,50
13/03/2024 13030020 2024 5.310,80
01/03/2024 01030016 2024 500,00
01/03/2024 01030015 2024 500,00
20/02/2024 20020034 2024 1.604,80
16/02/2024 16020034 2024 1.153,20
17/01/2024 17010025 2024 500,00
17/01/2024 17010024 2024 418,50
17/01/2024 17010023 2024 500,00
17/01/2024 17010022 2024 500,00
17/01/2024 17010021 2024 257,60
17/01/2024 17010020 2024 500,00
17/01/2024 17010019 2024 499,50
17/01/2024 17010004 2024 2.641,50
17/01/2024 17010017 2024 499,50
17/01/2024 17010016 2024 499,50
17/01/2024 17010015 2024 500,00
17/01/2024 17010014 2024 418,50
17/01/2024 17010013 2024 500,00
17/01/2024 17010012 2024 418,50
17/01/2024 17010011 2024 418,50
17/01/2024 17010010 2024 499,50
17/01/2024 17010009 2024 500,00
17/01/2024 17010008 2024 418,50
17/01/2024 17010007 2024 418,50
17/01/2024 17010006 2024 1.311,80
17/01/2024 17010005 2024 500,00
Quantidade: 29 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito