lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010024 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010024
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 2.217,84
Fornecedor: LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ do fornecedor: 14.887.299/0001-52
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.11.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.069 - SERV DE PROT. E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIFCRASPSB
Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SER DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR CRAS CECILIA BILIU E CRAS JOAQUIM BECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.11.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.01.03.2.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/02/2024 1641 2024 369,64
11/03/2024 1707 2024 369,64
04/04/2024 1769 2024 369,64
Quantidade: 3 Valor total: 1.108,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020030 2024 369,64
11/03/2024 11030020 2024 369,64
09/04/2024 09040017 2024 369,64
Quantidade: 3 Valor total: 1.108,92
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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