lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050136 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050136
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27
Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS
Número de licitação: 2022.02.17.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMOU
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022.02.17.1 E CONTRATO DE Nº2022.03.11.6,COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº01030020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/06/2024 4596 2024 43,90
26/06/2024 4759 2024 1.330,50
26/06/2024 4760 2024 500,00
26/06/2024 4765 2024 2.168,60
22/07/2024 4840 2024 580,50
22/07/2024 4841 2024 580,50
22/07/2024 4842 2024 500,00
01/08/2024 4862 2024 1.080,50
12/08/2024 4870 2024 2.010,00
Quantidade: 9 Valor total: 8.794,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/06/2024 14060002 2024 43,90
27/06/2024 27060021 2024 2.168,60
27/06/2024 27060022 2024 500,00
27/06/2024 27060023 2024 1.330,50
24/07/2024 24070018 2024 580,50
24/07/2024 24070019 2024 580,50
24/07/2024 24070020 2024 500,00
05/08/2024 05080024 2024 1.080,50
Quantidade: 8 Valor total: 6.784,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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