lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11060002 - DATA: 11/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11060002
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 2.708,90
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ do fornecedor: 61.198.164/0001-60
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.067 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PROGRAMA B. FAMILIA IGDBF
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO A SER DESTINADO AOS VEICULOS GOL TRENDLINE DE PLACA DE Nº OSJ-0670 E GOL 1.6 DE PLACA DE Nº OSJ-0760,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/06/2024 2024 2.708,90
Quantidade: 1 Valor total: 2.708,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/06/2024 14060008 2024 2.708,90
Quantidade: 1 Valor total: 2.708,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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