lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22020003 - DATA: 22/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020003
Data: 22/02/2024
Valor: R$ 33.771,29
Fornecedor: TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
CNPJ do fornecedor: 01.169.492/0001-06
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2022.08.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME
Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, JUNTO AOS VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2022.08.09.1, CONTRATO DE Nº2022.09.22.3 E ORDENS DE COMPRA DE Nº 2024.02.22-0002, 2024.02.22-0003, 2024.02.22-0004, 2024.02.22-0005, 2024.02.22-0006, 2024.02.22-0007, 2024.02.22-0008, 2024.02.22-0009, 2024.02.22-0010, 2024.02.22-0011, 2024.02.22-0012, 2024.02.22-0013, 2024.02.22-0014, 2024.02.22-0015, 2024.02.22-0016, 2024.02.22-0017, 2024.02.22-0018, 2024.02.22-0019, 2024.02.22-0020 E 2024.02.22-0022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/03/2024 001408 2024 706,80
06/03/2024 1402 2024 2.232,00
06/03/2024 1401 2024 651,93
06/03/2024 1400 2024 1.682,37
06/03/2024 1399 2024 269,70
06/03/2024 1398 2024 71,61
06/03/2024 1395 2024 111,60
06/03/2024 1393 2024 520,80
06/03/2024 1392 2024 520,80
06/03/2024 1397 2024 195,30
06/03/2024 001406 2024 5.668,35
06/03/2024 001407 2024 1.712,13
06/03/2024 001411 2024 4.984,80
06/03/2024 001409 2024 550,56
06/03/2024 001410 2024 11.981,19
06/03/2024 001405 2024 679,83
06/03/2024 001403 2024 160,89
06/03/2024 001394 2024 111,60
06/03/2024 001404 2024 780,27
Quantidade: 19 Valor total: 33.592,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2024 07030062 2024 550,56
07/03/2024 07030071 2024 5.668,35
07/03/2024 07030070 2024 780,27
07/03/2024 07030069 2024 111,60
07/03/2024 07030068 2024 160,89
07/03/2024 07030067 2024 679,83
07/03/2024 07030066 2024 11.981,19
07/03/2024 07030065 2024 4.984,80
07/03/2024 07030064 2024 1.712,13
07/03/2024 07030063 2024 706,80
06/03/2024 06030007 2024 2.232,00
06/03/2024 06030015 2024 71,61
06/03/2024 06030014 2024 195,30
06/03/2024 06030013 2024 520,80
06/03/2024 06030012 2024 520,80
06/03/2024 06030011 2024 111,60
06/03/2024 06030010 2024 269,70
06/03/2024 06030009 2024 1.682,37
06/03/2024 06030008 2024 651,93
Quantidade: 19 Valor total: 33.592,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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