lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010222 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010222
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 11.505.498/0001-60
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.03.24.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE CUSTEIO PSF E NASF
Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF E NASF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME DO PROCESSO DE Nº2021.03.24,1 E CONTRATO DE Nº2021.05.20.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/02/2024 3068 2024 79.298,69
11/03/2024 3111 2024 79.918,35
10/04/2024 3178 2024 84.164,55
10/05/2024 3220 2024 56.618,41
Quantidade: 4 Valor total: 300.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/03/2024 11030004 2024 79.918,35
09/02/2024 09020092 2024 79.298,69
10/04/2024 10040044 2024 84.164,55
10/05/2024 10050031 2024 56.618,41
Quantidade: 4 Valor total: 300.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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